科左后旗审计局针对教育领域开展专项审计,以旗内部分学校财务收支为核查重点,通过精准排查风险隐患、规范财务管理流程,为教育事业健康发展夯实制度与资金“双防线”。
强化内部管理审计。检查学校内控制度建立及执行情况,核验财产专人管理与定期清查机制,审查现金使用、发票报销的合规性、往来账清理实效性,规范固定资产购、管、处置全流程,提升基础管理质效。
严格资金使用监管。聚焦财务收支真实性、合法性、效益性,核查收入来源合规性、核算完整性及支出合规性,严查虚列支出、套取挪用资金等违规行为,保障教育资金用在“刀刃上”。
规范财政预算执行。审查学校预算编制、调整及决算的合法性与真实性,核实执行“先预算、后开支”原则情况,严查超标准开支、专款不专用等问题,切实提高资金使用效益。