科左后旗审计局锚定“三个坚持”推进财政财务收支审计,推动行政事业单位管理提标、经费提效、资产提质。
坚持以“内控筑基”强规范,筑牢管理“防火墙”。聚焦内控制度健全完善与刚性执行,重点核查信息化建设项目政府采购编制合规性、招投标程序履行规范性,以严格的内控执行提升部门管理标准化、流程化,夯实财政财务收支管理基础。
坚持以“节用裕民”守底线,拧紧资金“节流阀”。紧盯“三公经费”、办公经费、国内差旅费、培训费等重点支出,严格核查超范围列支、隐匿费用、变相支出等违规行为,强化全流程经费管控,树牢厉行节约思想自觉,严守财经纪律红线,确保财政资金用在关键处。
坚持以“资产增效”优配置,激活国有“新动能”。围绕国有资产入账登记、日常管理、处置核销全链条,重点核查资产“卡片式”管理全覆盖情况,摸清闲置、报废资产底数,精准防范国有资产流失风险,推动资产盘活利用与效能提升,实现国有资产效益最大化。